焦作廣播電視台2021年度部門預算
二○二一年三月
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 焦作廣播電視台2021年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件: 焦作廣播電視台2021年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算收支情況表
十、機關運行經費
十一、部門(單位)整體績效目標表
十二、項目(政策)績效目標表
第一部分
焦作廣播電視台概況
1、主要職能
(一)機構設置情況
焦作廣播電視台設17個內設機構,規格相當於正科級,分別為:辦公室、人力資源部、計劃財務部、總編室、技術管理部、時政新聞部、社會新聞部、新聞評論部、社教專題部、縣區工作部、大型活動部、廣播頻率部、網站工作部、發射傳輸部、經濟信息部、產業發展部、後勤服務部。共有編製258人,其中:行政編製0人,事業編製258人;在職394人,離退休人90人。
(二)部門職責
焦作廣播電視台主要職責是1、貫徹執行黨和國家有關新聞宣傳、廣播電視管理等方麵的法律、法規和方針、政策。2、負責宣傳市委、市政府的重要政策和重大決策部署;開展全市重大活動宣傳報道工作,把握正確輿論導向和宣傳方針,為地方經濟社會發展服務。3、參與製定市級廣播電視事業和廣播電視產業發展規劃並組織實施;推進廣播電視技術改造和發展;運用廣播電視高新技術科研成果,提升廣播電視的科技含量和水平。4、負責全市廣播電視傳輸與覆蓋、維護和安全播出工作;負責廣播電視節目內容的審核把關和節目建設工作;負責廣播電視設施的管理維護工作。5、負責市級廣播電視隊伍建設和管理工作;研究和推進廣播電視內部管理體製、人事製度及工資分配製度改革。6、負責廣播電視台的財務和國有資產管理工作,監督指導所屬單位財務和國有資產管理工作。7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、焦作廣播電視台預算單位構成
焦作廣播電視台係一級預算單位,無二級機構。本預算為焦作廣播電視台部門本級預算。
第二部分
焦作廣播電視台2021年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
焦作廣播電視台2021年收入總計4344.29萬元,支出總計4344.29萬元,與2020年相比,收、支總計各減少1438.91萬元,減少24.88%。主要原因:1、2020年新增政府專項債券資金1200.00萬元 ,我單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。2、因疫情因素廣告收入減少240.00萬元。
二、收入預算總體情況說明
焦作廣播電視台2021年收入合計4344.29萬元,其中:一般公共預算收入4344.29萬元; 政府性基金預算收入0.00萬元;國有資本經營預算收入0.00萬元;其他收入0.00萬元。
三、支出預算總體情況說明
焦作廣播電視台2021年支出合計4344.29萬元,其中:基本支出3792.54萬元,占87.30%;項目支出551.75萬元,占12.70%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
焦作廣播電視台2021年一般公共預算收支預算2084.29萬元。政府性基金收支預算0.00萬元,與 2020年相比,一般公共預算收支預算增加36.56萬元,增加1.79%,主要原因:2020年底我單位新進4人,財政撥款增加。政府性基金收支減少1200.00萬元,減少100.00%,主要原因:我單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、一般公共預算支出預算情況說明
焦作廣播電視台2021年一般公共預算支出年初預算為4344.29萬元。主要用於以下方麵:教育支出7.88萬元,占0.18%;文化體育與傳媒支出3379.76萬元,占77.80%;社會保障和就業支出515.86萬元,占11.87%;醫療衛生與計劃生育支出233.36萬元,占5.37%;住房保障支出207.43萬元,占4.78%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
焦作廣播電視台2021年一般公共預算基本支出3792.54萬元,其中:人員經費3736.20萬元,基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費56.34萬元,主要包括:培訓費、公務交通補貼、在職人員定額公用經費、離退休人員公用經費。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
我單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出預算情況說明
我單位2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、“三公”經費支出預算情況說明
焦作廣播電視台2021年“三公”經費預算為92.00萬元。 比 2020年預算數減少0.00萬元,較上年下降0.00%。
具體支出情況如下:
(1)因公出國(境)費 0.00萬元。主要用於因公出國的一切費用。預算數比2020年減少0.00萬元,較上年下降0.00%,主要原因:我單位2021年無安排因公出國費用。
(2)公務用車購置及運行費74.00萬元。其中公務車輛購置費0.00萬元,主要用於購買采訪車,比2020年減少0.00萬元,較上年下降0.00%,主要原因:我單位2021年無安排車輛購置的費用;公務用車運行維護費 74.00萬元,主要用於新聞采訪、大型活動、行政辦公,比2020年減少0.00萬元,較上年下降0.00%,主要原因:嚴格執行八項規定,把預算控製在上一年的標準範圍內。
(三)公務接待費18.00萬元,主要用於新聞媒體單位之間學習、交流、考察、調研的招待及大型活動工作餐費用,比2020年預算數減少0.00萬元,較上年下降0.00%,主要原因嚴格執行八項規定,把預算控製在上一年的標準範圍內。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
焦作廣播電視台2021年機關運行經費支出預算147.09萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2020年增加21.13萬元,增加16.78%,主要原因:水費、電費、差旅費、培訓費比2020年增加。
(二)政府采購支出情況
2021年政府采購預算安排0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)關於預算績效管理工作開展情況說明
2020年,我部門對9個項目進行了預算績效評價,涉及資金1979.54萬元。 2021年,我部門納入預算績效管理的支出總額為 4344.29萬元,其中人員經費支出3736.20萬元,公用經費支出56.34萬元,支出項目共9個,支出總額551.75萬元,其中預算支出100.00萬元及100.00萬元以上項目3個,支出總額365.43萬元。
(四)國有資產占用情況
2020年期末,焦作廣播電視台固定資產總額34266.68萬元,其中,房屋建築物267077.26萬元,車輛389.93萬元,辦公設備1510萬元,專用設備5686.65萬元。共有車輛14輛,其中:一般公務用車12輛,執法執勤車0輛,特種技術車2輛;單價50.00萬元以上通用設備0台(套),單位價值100.00萬元以上專用設備7台(套)。
(五)專項轉移支付項目情況
我單位2021年無專項轉移支付項目。
(六)關於預算部門構成說明
2021年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開範圍。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。
八、其他(專業性較強的需向社會做出說明的名詞)
附:預算公開表
上一篇: 2020年度焦作廣播電視台部門決算
下一篇: 焦作廣播電視台 2022年度部門預算